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你我之間
于2019-05-06 21:47 發(fā)布 ??4874次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-06 21:48
您好借:營業(yè)外支出貸:應交稅費——未交增值稅
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老師你好,計提增值稅未交增值稅比實際繳納少了一分錢,應該怎么做分錄?
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——未交增值稅
計提的增值稅比實際繳納的增值稅少3分錢,我這3分錢應怎么做賬
答: 你好,計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢,那么下月多計提一分錢就可以了。或者,當時不處理,等到了年底時再一次性調(diào)賬處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提的增值稅比實際繳納的增值稅多,余部分應該怎么做?分錄
答: 四舍五入的差異嗎?營業(yè)外收入
計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢小規(guī)模納稅人;比如:我計提的增值稅為356.16元,但實際繳款是356.17元,差了一分錢,我現(xiàn)在財務軟件中應交稅費-未交增值稅的借方余額有0.01元,我想知道現(xiàn)在怎樣把這0.01元紅沖了,想知道摘要怎么寫,具體的會計分錄怎么寫?
討論
老師,您好,請問計提增值稅的和實繳增值稅有誤差,實際比計提多了2分錢,如何做分錄,
第四季度計提增值稅,當時計提的借:應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅,現(xiàn)在實際扣款發(fā)現(xiàn)少扣0.02分,請問分錄該怎么做?
計提的應交增值稅比申報時實際繳納的增值稅比計提的多一分 該怎么處理這一分呢
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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