請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數(shù)不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

請問老師貨款未付對方已開發(fā)票并且認證了,這樣做賬有影響嗎?
答: 沒有,沒有付款做應付賬款就可以
付前幾個月貨款,對方公司開了幾張發(fā)票,有些認證了,有些沒認證,怎么做賬
答: 你好!認證的做入庫處理,未認證的可以先不做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內賬按當月實際進貨的月份來,還是按發(fā)票認證的月份來,有的當月的貨款,三月后才開發(fā)票,那我應該把這一筆進貨做在哪月
答: 你好 按你實際進貨的來 因為你發(fā)票有可能會延遲給你。 而你入庫后 有可能馬上銷售 避免你結轉成本會負數(shù)。在當月收貨款就做賬 做收入了


王小胖 追問
2019-05-05 10:46
maize老師 解答
2019-05-05 11:12