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老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
4月份增值稅稅率降低,要是3月份開出的增值稅專用發票,3月份沒有認證,4月份再認證,增值稅稅率還是以前的稅率,這樣認證申報可以嗎,就是進項稅還是按照舊稅率抵扣嗎?

