
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 在申報四月份的時候,在未開票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時候?qū)嶋H就不需要再交了
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我3月份預(yù)估我后面要開票,3月份納稅申報表未開票那里銷項稅額填了20萬,4月份我實際開票銷項稅額16萬,那我4月份納稅申報是填-16萬還是-4萬呀?
答: 您好,4月份申報的時候未開票那里填報-16萬
請問公司3月份申報的時候做了16%未開票收入申報,4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個月申報4月份的怎么申報呢?申報表上面已經(jīng)沒有16%稅率的了
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
假如我4月份申報所屬期3月份稅的時候填了未開票收入10萬,4月份我開了2萬,那5月份申報4月份增值稅的時候,我未開票收入那一欄是不是只用填8萬

