老師,是一般納稅醫療服務公司,2023年開了發票給醫 問
借應收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結轉本年利潤了,這個有沒有什么影響,現在 問
你好,這個沒事的,不影響的。 答
公司請人做的倉庫,對方代開的是金屬制品--倉庫鋼 問
可以那樣開的,沒問題的 答
建筑業如果成為中型企業有哪些優惠政策? 問
你好,這個稅法上沒有特殊優惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費用30萬 貸:應付 問
取得本年能取得發票就不納稅調增 答

有一筆三月底收到貨款,四月初開專票,增值稅三月份已交,做賬做預收款,那么這一筆四月份的賬應該怎么做?
答: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,你三月份只是交稅有做銷項稅額賬務處理嗎?
三月份有一筆業務是借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。四月份這筆應收賬款未收回,繼續掛賬的話分錄怎么做?
答: 您好!不用了,等收回來再說
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一月底和二月初實際發生收入已經做賬了,三月開的發票,四月才收回這筆錢,發票和賬單應該附在幾月
答: 你好!發票3月做賬做附件借方應收賬款科目下核算,4做收到錢沖減應收賬款就可以
老師,去年11月份有一筆收入因未開票做預收賬款,12月開出發票但忘記做賬了,一月份申報增值稅稅款時已申報這筆稅,現在應該怎么做這張發票的分錄呢?
9月份法人轉了一筆錢到對公賬戶,是為了支付貨款,到了10月份就收到了這張發票,那應該怎么做賬,總共要做三筆,一筆存款,一筆付款,還有一筆發票,詳見打問號的?
公司6月份做賬預付一筆貨款,7月底收到對方公司開出的增值稅專用發票(發票日期6月28),發票還沒有認證,8月份要怎么做賬?
老師,我三月份做了未開票收入,借:應收賬款-未開票收入,貸:主營業務收入 ;應交稅費應交增值稅-銷項稅額。那么我四月份開了票,做賬的時候,怎么做分錄呢


朱意昕 追問
2019-04-30 11:50
姜老師 解答
2019-04-30 14:54