老師,賬中未交增值稅有三十多萬,資產負債表中應交稅費也是三十多萬,可這個數是沒扣除留抵稅的,扣了留抵稅我們應該還有一萬的的留抵,資產負債表中的應交稅費是應該填沒扣除留抵稅的三十多萬,還是扣除留抵稅后的借方一萬多呢?
小南瓜
于2019-04-29 13:59 發布 ??1286次瀏覽
- 送心意
大婷老師
職稱: 中級會計師
2019-04-29 14:09
你是用軟件做賬還是手工帳?當初的留底稅你是怎么處理的?是直接做進項沒有處理,還是有轉到留底稅額中?正常情況,資產負債表中的應交稅費中的增值稅就是實際繳納的金額,如果有留底,是沒有應交增值稅的,留底的稅額會填列在其他流動資產中。看你是怎么處理賬的了。
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你是用軟件做賬還是手工帳?當初的留底稅你是怎么處理的?是直接做進項沒有處理,還是有轉到留底稅額中?正常情況,資產負債表中的應交稅費中的增值稅就是實際繳納的金額,如果有留底,是沒有應交增值稅的,留底的稅額會填列在其他流動資產中。看你是怎么處理賬的了。
2019-04-29 14:09:35

同學你好
對的
這個填寫七萬
2021-10-09 12:06:38

你好!這個就填負數就好了.
2019-07-26 17:31:16

你好,同學。
假如你8月銷項20萬,申報了沒有交,那么它是在應交稅費貸方余額。9月你進項12萬,那么從你8月的銷項里面抵扣了,你的應交稅費余額是8萬。這個8萬你實際交了,應交稅費也就沒有余額了。
2019-02-26 16:27:38

你好,同學。
假如,8月銷10萬,9月進5萬,交5萬
借:應交稅費~轉出未交增值稅10
貸:應交稅費~未交增值稅10
借:應交稅費~進項5
貸:應付賬款等
借:應交稅費~未交增值稅5
貸:應交稅費~轉出未交增值稅5
借:應繳稅費~未交增值稅5
貸:銀行存款5
2019-02-26 16:33:15
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小南瓜 追問
2019-04-29 14:16
小南瓜 追問
2019-04-29 14:18
小南瓜 追問
2019-04-29 16:36