老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

請問老師,貿易公司內賬以含稅購進商品做為成本,以不含稅銷售商品做為收入,差額為負數怎么做賬
答: 你好,內賬既然是以含稅購進作為成本,那收入應當也是含稅的,而不是不含稅 這兩者口徑應當做到一致才是的
老師,請問貿易公司內賬含稅購進做為成本100元,不含稅銷售收入90,虧損了10元,正常嗎?
答: 您好,不含稅購進成本是100/1.13=88.495575221239,比收入略多,這個也是正常的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,是一家商貿零售企業,采用商品進銷差價核算成本。本月轉票不含稅收入:245150.83,稅額31869.62.未開票不含稅收入:2812.04,稅額365.56. 購進貨物不含稅金額228209.55,稅額29667.25.我做的分錄是:借:庫存商品 247962.87 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 29667.25 貸:商品進銷差價 19753.32 應付賬款 257876.8. 請問這樣做對不對。
答: 同學你好 這個可以的

