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李曉衡
于2016-01-05 21:46 發布 ??1902次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2016-01-05 22:16
如果是過了幾個月才發現計算錯誤,就不能去前臺申報了吧?
李曉衡 追問
2016-01-05 22:20
和下個月的申報表合起來申報不行嗎
吳少琴老師 解答
2016-01-05 21:50
去稅務局前臺重新申報正確的,有少交的需要補稅
2016-01-05 22:17
也可以,不過全部要按照日萬分之五繳納滯納金
2016-01-06 00:05
當月申報當月的,不能夠合起來申報
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內的發票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補做上就可以
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進項稅那個報表
那個增值稅申報表進項稅結構明細表 里面不通稅率要分開填嗎?
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進項稅的金額填進去嗎
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經過認證的是嗎
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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李曉衡 追問
2016-01-05 22:20
吳少琴老師 解答
2016-01-05 21:50
吳少琴老師 解答
2016-01-05 22:17
吳少琴老師 解答
2016-01-06 00:05