APP下載
兲〃
于2019-12-10 16:42 發布 ??792次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-10 16:42
您好,是的,12月份申報11月的增值稅的時候需要填進去的
兲〃 追問
嗯嗯好的,謝謝老師
宸宸老師 解答
2019-12-10 16:43
不客氣的,祝您工作順利
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內的發票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補做上就可以
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進項稅那個報表
那個增值稅申報表進項稅結構明細表 里面不通稅率要分開填嗎?
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進項稅的金額填進去嗎
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經過認證的是嗎
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
兲〃 追問
2019-12-10 16:42
宸宸老師 解答
2019-12-10 16:43