去年的固定資產(chǎn)計(jì)入費(fèi)用,是這個(gè)月做賬時(shí),分錄寫這樣? 1、借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 3、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 4、借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤? 那匯算清繳是按照去年12月的數(shù)據(jù)填寫的啊?這個(gè)月做的賬并不影響12月份的,那怎么填?
張張
于2019-04-26 15:49 發(fā)布 ??1944次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-26 16:05
你好,按你們調(diào)整的經(jīng)營,填寫去年申報(bào)表里頭固定資產(chǎn)的調(diào)整表,增加你們的稅務(wù)扣除基數(shù)。
相關(guān)問題討論

您好,不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24

你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 的
2018-03-30 10:19:49

你好了
還要產(chǎn)我稅的分錄? 借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行??
2021-06-08 14:52:47

你好,是的,直接通過 利潤分配-未分配利潤 來核算
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-01-22 11:18:32

你好,是的,是這樣處理的,
2020-09-17 16:44:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
張張 追問
2019-04-26 18:04
QQ老師 解答
2019-04-27 06:39