無票支付的項(xiàng)目協(xié)調(diào)費(fèi),沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個(gè)的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預(yù)計(jì)銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對乙公司具有重大影響,截 問
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報(bào),同時(shí)還需 問
同學(xué),你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進(jìn)行了裝修,共計(jì)裝修費(fèi)用659210. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

之前管理費(fèi)用暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票。老師這樣做對么?
答: 您好 請問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
請教老師,我2024年12月暫估費(fèi)用,就是用于24年業(yè)務(wù)發(fā)票,到25年才能開過來的,,我暫估了6000,到頭來,目前來了4000的費(fèi)用發(fā)票,如果到5.31日前也是這4000,我直接沖完之前做的暫估分錄嘛,我之前做的分錄是借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 現(xiàn)在付款的那些是借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:庫存現(xiàn)金 沖掉多暫估的就是借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估 -2000.這樣對嘛,還需要為匯算清繳調(diào)整做分錄嘛
答: 您好,匯算清繳時(shí)2000納稅調(diào)增,不用再做分錄。 在2025年做分錄(先沖銷暫估再按發(fā)票入賬):借利潤分配-6000? ? 貸 應(yīng)付賬款-暫估-6000 借利潤分配4000? 貸應(yīng)付賬款4000? 借應(yīng)付賬款4000? 貸庫存現(xiàn)金4000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年12月做了暫估分錄做的是:借管理費(fèi)用—暫估 貸其他應(yīng)付款 今年匯算清繳之前收到費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 暫估金額和發(fā)票一致嗎 一致的不用調(diào)整


芯新向上???? 追問
2019-04-25 15:12
bamboo老師 解答
2019-04-25 15:12