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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-25 14:16

借主營業務收入
貸應交稅費-銷項稅額

發發發發發 追問

2019-04-25 14:33

這個收入就是之前外銷的收入嗎

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:36

是的,沖減了收入,計提了銷項稅金

發發發發發 追問

2019-04-25 14:39

那對應的成本呢

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:41

就是你出口產品的成本啊

發發發發發 追問

2019-04-25 14:55

我只需要做一筆分錄就可以了嗎?現在是做了內銷處理 這個收入怎么弄呢?

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:58

申報增值稅就可以在開具其他發票那里

發發發發發 追問

2019-04-25 15:30

賬務怎么處理呢

暖暖老師 解答

2019-04-25 16:21

上邊給你會計分錄了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借主營業務收入 貸應交稅費-銷項稅額
2019-04-25 14:16:19
1、按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額。   借:以前年度損益調整   貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)  2、按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進項稅額轉出。  借:以前年度損益調整(紅字)  貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字)   3、按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額。 借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)(紅字)   貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)(紅字) 
2017-06-22 12:04:49
那就是出口轉內銷,按內銷申報交稅。
2019-05-11 09:52:40
出口轉內銷的貨物我申報的時候是在申報表里填未開具發票收入,這個不需要要在用友系統中做這筆分錄
2020-05-13 16:16:08
你好,可以直接抓內銷,計提銷項稅額
2019-05-10 11:08:16
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