
老師這個發工資的結轉怎么做分錄
答: 您好 借 管理費用~工資等 貸 應付職工薪酬~工資
上月工資計提3600,這個月實際發了工資4200怎么結轉怎做分錄
答: 需要再補計提600的工資 借:管理費用等--工資 600 貸:應付職工薪酬--工資 600 實際發放工資 借:應付職工薪酬--工資 4200 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司剛成立,對于工資社保每月要做哪些分錄,怎么還有計提,計提和發放時都怎么做分錄。福利費怎么還要結轉,結轉分錄怎么做,結轉稅金分錄怎么做?請老師系列詳細解答,我以前做出納,沒做過這些。
答: 借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬 發放 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 其他應收款 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 借;營業稅金及附加 貸;應交稅費


琪琪 追問
2019-04-24 13:16
琪琪 追問
2019-04-24 13:17
bamboo老師 解答
2019-04-24 13:24