
上月工資計提3600,這個月實際發了工資4200怎么結轉怎做分錄
答: 需要再補計提600的工資 借:管理費用等--工資 600 貸:應付職工薪酬--工資 600 實際發放工資 借:應付職工薪酬--工資 4200 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
上月工資計提多了,實際發放工資怎么做分錄
答: 你好!按實際發放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月計提工資和這個月實際發放的工資金額對不上,會計分錄怎么做
答: 上個月的計提的工資金額與這個月實際發放的工資金額不一致?你能夠詳細說明一下情況嗎?


Bing^_^Ling 追問
2018-08-09 17:35
張艷老師 解答
2018-08-09 17:35