
18年底從會(huì)計(jì)公司取得的18年12月份資產(chǎn)表,應(yīng)交稅費(fèi)為0,19年自己新建賬套,申報(bào)19年1月份增值稅時(shí)上期留底數(shù)為9.3正常申報(bào)了,查了以前年度的賬,應(yīng)交稅費(fèi)為0,現(xiàn)在報(bào)表和申報(bào)表不統(tǒng)一,申報(bào)表少交稅金,怎么辦?
答: 您好 ,您最好檢查一下到底是什么原因?qū)е碌模菐げ粚?duì)還是表不對(duì),帳不對(duì)需要調(diào)帳,表不對(duì)需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100,那3月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,本月的銷項(xiàng)稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
答: 對(duì)的是的是這么做的,按照減去100之后的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2023年1月發(fā)生退貨,紅沖2022年收入發(fā)票的賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款—A公司-113(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整-100(紅字) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-13我想問(wèn):申報(bào)1月份增值稅申報(bào)表,收入是收入科目金額—紅字100元;2022年申請(qǐng)退稅。對(duì)嗎?
答: 2022年你說(shuō)的是企業(yè)所得稅的吧,是的話可以。


sunshine 追問(wèn)
2019-04-24 13:06
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2019-04-24 13:07
文老師 解答
2019-04-24 13:15
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2019-04-24 13:24
文老師 解答
2019-04-24 20:41
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2019-04-24 20:44
文老師 解答
2019-04-24 20:57