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愛笑的流沙
于2016-01-05 10:24 發布 ??1364次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-01-05 10:50
人工費已經發生但未支付 要在年前計提工資 借XX費用 貸應付職工薪酬 然后年后發放工資
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人工費已經發生但未支付,跨年應該怎樣暫估入賬
答: 人工費已經發生但未支付 要在年前計提工資 借XX費用 貸應付職工薪酬 然后年后發放工資
你好,建筑勞務公司支付的人工費沒有發票怎么暫估入賬
答: 借工程施工勞務費待應付賬款 借主營業務成本,貸工程施工
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
公司七月份簽了個合同買一批設備 錢還沒有完全支付 票也還沒拿到 可不可以在七月份做一個暫估入賬?該怎么做
討論
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
已經支付了材料款,未收到發票,可以記入工程施工材料暫估入賬嗎?收到發票再按實際入賬沖減暫估的嗎?
款項于1月支付,入了預付賬款。費用2月發生,根據權責發生制已于2月實際費用和AP暫估,但未收到發票。是否可以將預付賬款和應付暫估對沖?
建筑業:貨款已付,材料已到,發票未到,賬務如何處理?發票到后的賬務處理?謝謝
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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