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Zmj
于2019-04-23 22:56 發布 ??1213次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-23 22:59
您好借:預提費用貸:其他應付款
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
課時費記主營業務成本現在想掛賬該怎么做會計分錄借應付賬款貸主營業務成本
答: 你好 你們實際業務可以說下是什么情況。 掛賬是什么意思
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估主營業務成本分錄這樣寫對嗎?借:主營業務成本,貸:其它應付款
答: 你好,是什么情況下需要直接暫估成本?
你好!請問預提費用轉至其它應付款,如何做會計分錄?之前是寫的 借:主營業務成本,貸:預提費用;好像是這樣!預提了一點費用做成本的
討論
老師你好,暫估成本的會計分錄 借:主營業務成本 1000000貸:應付賬款暫估 1000000 收到發票時 借:主營業務成本-1000000 貸:應付賬款-暫估-1000000 然后再按發票錄入主營業務成本 1000000 貸 應付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
老師,計提的主營業務成本哪些情況下可以借主營業務成本貸其他應付款,借主營業務成本貸應付職工薪酬。
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
勞務公司一般主要就是提供勞務人員工資做勞務成本。計提工資時,其會計分錄如下:借:勞務成本,貸:應付職工薪酬。取得收入后將勞務成本結轉到主營業務成本,其會計分錄如下:借:主營業務成本,貸:勞務成本。需要勞務成本轉主營業務成本嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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