
出口退稅,出口時候已經在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數是自動生成的
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應的商品已經賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網上怎么做轉出?
答: 1填到本月認證未申報抵扣 2正常申報進項,出口時申報為免稅項下進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口發票上個月開出來了,這個月報稅的話,可不可以先在國稅網報增值稅?下個月再到出口退稅網申報出口退稅?
答: 你好,開具了出口發票,當月就必須做出口退稅申報的

