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老師,您好!我酒店餐飲業一般納稅人,元月份免增值稅,認證的進項稅如何處理,我看是不是有個政策免稅的進項不得抵扣,做進項轉出還是留抵
老師,你好!我們公司是物業管理公司,2019年4月1日注冊為一般納稅人,目前為止我公司滿足4項抵減政策,請問我是應該在增值稅申報界面填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?請問是否應該是填寫減稅項目呢?
老師,我本月沒有銷項,然后做了進項轉出,本月有之前的留抵稅額,那要怎么結轉未交增值稅呢?就比方我有之前的留抵100元,做進項轉出300元,沒有銷項,那要結轉增值稅怎么做分錄


Arya(艾莉亞) 追問
2019-04-23 10:11
江老師 解答
2019-04-23 10:12