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Season
于2019-04-22 17:39 發布 ??954次瀏覽
梅老師
職稱: ,注冊會計師,稅務師,中級會計師
2019-04-22 17:52
您好,先盤點企業 所有資產,清盤所有債權債務,重新建賬,然后再將數據與外賬對比,該調的調整。
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老師,我司外賬很亂,暫估入庫的已經找不清頭緒,這種情況如何理清,急求,!!!
答: 您好,先盤點企業 所有資產,清盤所有債權債務,重新建賬,然后再將數據與外賬對比,該調的調整。
老師這邊的解析好亂哦,理不清頭緒
答: 同學您好。您具體是第幾問看不明白?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
目前我接了一家公司,庫存很亂,老板說先盤點數量,再建賬,以后就每月按正規做,這種情況我該如何入手不亂呢?
答: 你好!以你的實際盤點為期初數,以后做好進出庫就行,建議你用會計學堂的快賬進銷存,這個管理起來很方便的。而且還有專門的視頻講解。
2017年暫估入庫,2018年匯算清繳已調增這筆暫估入庫,2019年這筆暫估還是沒有發票,現在暫估一直掛在賬上,請問如何處理呢
討論
原來賬進貨很多沒有進項票一直暫估,現在確認不開票或者有的也沒法開了,這種情況暫估如何處理呀
老師,我們是小規模建筑公司。甲方撥付給我們20萬款項,作為入場費,已經給甲方開具發票,公司目前沒有采購材料也未開始施工,這個月沒有成本發票,我做暫估成本入賬,但是并沒有入庫單,這種情況下如何處理?在沒有入庫單的情況下可以暫估成本入賬嗎?
老師,金蝶軟件里的倉庫模塊很亂啊,怎么操作,我沒有頭緒了
今年暫估入庫,已經結轉成本,發票明年才會到,金額可能跟暫估的不一樣,年終匯算清繳時如何做賬
梅老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師,中級會計師
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