老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

酒店搞活動充卡,充500元送500元會計帳怎么做
答: 這種情況算現金折扣,計入財務費用 借:庫存現金 500 財務費用 500 貸:預收賬款 1000
老師請問一下,我們酒店搞活動辦充值卡,充5000元送500充的和送的錢分別怎么做分錄?
答: 充值時:借:現金5000 營業費用 500 貸:預收賬款—充值卡5500 消費時:借:預收賬款-充值卡5500 貸:主營業務收入 5500
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
KTV五一做活動,銀卡會員充500送100元,消費時打9.5折,金卡會員充500送200元,消費時打9折,請問會員卡充值和消費時,會計分錄怎么做?
答: 您好,銀卡充值時,借;現金或者銀行存款,500元,銷售折讓,100元,貸:預收賬款,600元。金卡充值時,借;現金或者銀行存款,500元,銷售折讓,200元,貸:預收賬款,700元,消費時,借:預收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。

