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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-21 09:12

你好,不用這樣處理的,
  1、收到進項:借:應繳稅費 --  應繳增值稅 --  進項稅,
     2、開出增值稅發票:貸:應繳稅費 --  應繳增值稅 --銷項稅銷項,
  銷項稅銷項 -  進項  = 本月 應該交稅金(銷項和進項在“應繳稅費 --  應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數或負數。
月末都要將余額轉入:《應繳稅費 --  未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額應該是0),
3、如果,月末《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:
  借:應繳稅費 --  應繳增值稅 --  轉出未交增值稅,貸:應繳稅費 --  未交增值稅,
如果,月末《應繳稅費 --  應繳增值稅》科目余額是負數(余額在借方)則:
  借:應繳稅費 --  未交增值稅
  貸:應繳稅費 --  應繳增值稅 --轉出未交增值稅,
4、如果月末《應繳稅費 --  未交增值稅》余額在借方(負數)說明該余額要下月留抵;
如果月末《應繳稅費 --  未交增值稅》余額在貸方(正數)說明該余額就是本月要交稅的數額;
5、繳稅后:
  借:應繳稅費 --  未交增值稅,貸:銀行存款

ZZB2019 追問

2019-04-21 09:31

謝謝

莊老師 解答

2019-04-21 09:53

應該的,給個五星好評

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相關問題討論
你好,不用這樣處理的,   1、收到進項:借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 進項稅, 2、開出增值稅發票:貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --銷項稅銷項, 銷項稅銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數或負數。 月末都要將余額轉入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0), 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:   借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉出未交增值稅,貸:應繳稅費 -- 未交增值稅, 如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(余額在借方)則:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅   貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉出未交增值稅, 4、如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數)說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數)說明該余額就是本月要交稅的數額; 5、繳稅后:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019-04-21 09:12:57
是的
2017-03-27 15:19:48
銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
借:銷項稅額,貸:轉出未交增值稅,進項稅額
2017-03-29 09:08:04
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35
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