老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師,我們公司從去年十月份開始成立進入籌備期。這段時間沒有會計,也一直沒有建賬,現在公司裝上了暢捷通T+財務軟件。那之前這段時間的業務,我應該怎么做呢?是分月錄入軟件,還是結出余額后在錄入期初數?
答: 你好!個人建議比如你4月份正常營業,你提前一個月建賬,也就是3月份把之前的憑證一次性入到3月(業務不多的話),這樣容易查找數據,不建議結出余額后在錄入期初數,這樣前期數據不好查找。
您好,老師,我想咨詢,就是我現在在中國國旅一家營業部做會計,但是這家營業部從2010年成立一直沒有建賬,現在從今年4月份買了一份金蝶,要開始建賬,請問我要從何做起,而且銀行現金付款里面很多是付去年的,付去年的款該怎么做才能不影響今年。
答: 付去年的就是把這部分弄到建賬時候的期初余額里。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,建賬時,購入庫存商品時應付賬款、前期收入未收回應收賬款,建賬時應收應付的對方科目應該怎么做分錄?
答: 你好!你們建賬不是輸入余額就可以嗎?要輸入原分錄嗎?

