
老師,您好,我剛接手一家大藥房的兼職會計,大藥房剛升為一般納稅人,現在需要建賬,我把固定資產、庫存商品、應付工資、往來科目、設為期初余額為六月底的余額,從七月份正式開始,沒有實收資本,還需要考慮哪些方面?還有所有庫存都按實際上賬嗎?不開發票的收入需要做賬嗎?如果不做賬的話,那庫存就對不上了,請老師幫我指導一下?給我一個建賬思路,還有庫存那么多,怎么處理?麻煩老師給我具體講一下商品進銷差價怎么用?
答: 資產、負責你都初始化了,所有者權益你肯定要初始化啊;要滿足 資產-負責=所有者權益;期初余額是否實際入賬,不開票是否確認收入,這些要考慮一個統一的規則:不確認收入,就不入庫存;
老師,您好,藥店新建賬,經營兩年了一直沒賬,現在建賬,那以前的費用,收入,成本,怎么做?是不是直接不做?
答: 若果從現在建賬,前期的賬可以不做,不過你要確定新賬的期初數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,我想咨詢,就是我現在在中國國旅一家營業部做會計,但是這家營業部從2010年成立一直沒有建賬,現在從今年4月份買了一份金蝶,要開始建賬,請問我要從何做起,而且銀行現金付款里面很多是付去年的,付去年的款該怎么做才能不影響今年。
答: 付去年的就是把這部分弄到建賬時候的期初余額里。

