
請(qǐng)教老師,我公司分期付款購(gòu)買(mǎi)挖機(jī),五月預(yù)付了13萬(wàn)的挖機(jī)款,七月收到發(fā)票一張專票,那這個(gè)月一次性申報(bào)增值稅?折舊從這七月開(kāi)始嗎?攤幾年?分期如何支付?如何做分錄?
答: 你好同學(xué) 同學(xué)你是從得到發(fā)票那個(gè)月就可以認(rèn)證抵扣了, 折舊 是按使用年限來(lái)的,一般四年就可以了同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 其它應(yīng)付款 這樣的情況,
上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候按照未開(kāi)票收入申報(bào)了,也做了賬了,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該如何做分錄!
答: 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問(wèn)題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí),調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來(lái)做分錄調(diào)整呢?
答: 您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營(yíng)業(yè)外收入,正數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的汽車賣了96000,已申報(bào)增值稅,稅額11044.25.這個(gè)怎么做分錄呢?
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
4月增值稅申報(bào)時(shí)末開(kāi)票收入17萬(wàn),5月份才開(kāi)票,哪4月份和5月份帳如何做分錄啊
申報(bào)增值稅已繳費(fèi)、后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,重新改回來(lái)了。但是下個(gè)月才能退稅。這種情況下怎么做分錄
贈(zèng)送給客戶的商品如何做分錄?還有就是申報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)嗎?忘了報(bào)怎么辦


晟晟baby 追問(wèn)
2019-04-19 14:36
郭老師 解答
2019-04-19 14:38
晟晟baby 追問(wèn)
2019-04-19 14:45
郭老師 解答
2019-04-19 14:47