
老師3月份單位收到物業公司的退租的退款當時的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物業公司讓開了紅沖的發票,把當時租賃費以及物業費全部都紅沖了89350,后又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業費83964.5,分錄應該怎么做啊?現在導致銀行賬上出現差額多了5385.5,現在目前應該怎么調整呢?
答: 你應該是 借:銀行存款 貸:管理費用89350 借:管理費用83965.4 貸:銀行存款
老師3月份單位收到物業公司的退租的退款當時的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物業公司讓開了紅沖的發票 退款的這個發票都紅沖了 然后又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業費,分錄應該怎么做啊?現在導致銀行賬上出現差額5385.5,也就是我上個月做的那一筆分錄?我應該怎么調整?
答: 又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業費 借:管理費用 貸:應付賬款/銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應收款—劉 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
答: 是的,是這樣做分錄的。

