
我們公司用的別人資質(zhì),工程款回來也在那個單位,扣除管理費用后把剩下的工程款給我們,我們公司內(nèi)賬這個會計分錄要怎么做呢
答: 您好,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù) 收入 稅費 借:銀行存款 工程施工-管理費 貸:應(yīng)收賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工
你好,2019年入賬的時候,我們把本應(yīng)該入在建工程的契稅,計入了管理費用,請問怎么更正,會計分錄是?
答: 你好,可以原來的沖掉用以前年度損益重新入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工程管理費用,會計分錄怎么入賬?
答: 可以計入“其他應(yīng)付款”進行核算: 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款-計提
公司收到返上年的工會經(jīng)費,繳納工會經(jīng)費時未計提,直接計入管理費用,請問該筆返款該如何做會計分錄?謝謝。
這邊的流程是這樣的,丙方先給我提供成本票,繳納稅款,然后我再給甲方開票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理費用后,我把剩余款轉(zhuǎn)給丙方。這個流程里的整個會計分錄是怎么對應(yīng)的。
經(jīng)核對客戶往來賬目,查明A公司已撤銷,所欠貨款540元已無法收回,經(jīng)報請批準作為壞賬處理,列為管理費用。怎么做會計分錄
A公司開的票,當時A開票記入直接記入管理費用沒掛往來,后來B公司分攤A公司的開票部分金額銀行轉(zhuǎn)款給A公司,這樣的話A公司會計分錄自怎做?

