
應(yīng)交增值稅為負數(shù)我做賬的時候也做成了負的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -263633.98貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -263633.98
答: 你好,你們這個是留底吧
采購?fù)素洠瑢Ψ介_具增值稅負數(shù)發(fā)票,老師那我們做賬做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負數(shù),還是做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
答: 同學(xué),你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,未交增值稅余額為貸方負數(shù),要將其結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負數(shù)),貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅(負數(shù))嗎?
答: 你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負數(shù)去,你可以說下么,你銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了


笑看風云 追問
2019-04-16 08:50
郭老師 解答
2019-04-16 09:17