請(qǐng)問(wèn)我可以弄個(gè)發(fā)出商品的科目嗎?還沒(méi)有和客戶對(duì) 問(wèn)
上月從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品了,本月紅沖,再用庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?是這樣理解的嗎? 答
您好,請(qǐng)問(wèn)給開(kāi)戶開(kāi)發(fā)票有專票,有普票,做賬的時(shí)候,主 問(wèn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,不要分別設(shè)專票和普票2個(gè)二級(jí)科目 答
4月雙休應(yīng)出勤是22天還是21天啊 問(wèn)
2025年4月雙休制企業(yè)應(yīng)出勤天數(shù):20天 答
首單退稅港雜費(fèi)代理開(kāi)不了代稅點(diǎn)的可以嗎 問(wèn)
首單退稅時(shí),港雜費(fèi)代理不開(kāi)具帶稅點(diǎn)發(fā)票不建議接受,會(huì)影響退稅申請(qǐng)、引發(fā)稅務(wù)核查。可明確向代理提出開(kāi)票要求,或更換開(kāi)票主體、代理來(lái)解決。 答
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢記入什么科目 問(wèn)
那我直接記入營(yíng)業(yè)外收入了,也是一樣的吧? 答

企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:1.為什么填寫的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
你好,老師,已知累計(jì)利潤(rùn)總額1852576.80、累計(jì)應(yīng)納所得稅額463144.20和前期已計(jì)提所得稅額108640.00,累計(jì)減免所得稅額327886.52、實(shí)際應(yīng)納所得稅額135257.68,怎么求本期應(yīng)計(jì)提所得稅額
答: 你好,本期應(yīng)計(jì)提所得稅額=135257.68-108640.00=26617.68
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,應(yīng)納稅所得額是不是就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額?應(yīng)納所得稅額就是所得稅費(fèi)用?
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)總額加上調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目。應(yīng)納所得稅額就是所得稅費(fèi)用


?傾聽(tīng)☆『幸福』* 追問(wèn)
2019-04-15 19:11
郭老師 解答
2019-04-15 23:45