
老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。超出部分,如果不走費用,還記應付款的話,分錄應該怎么寫?
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以
老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以,借銷售費用-4800貸應付賬款-4800,借銷售費用9090.90進項稅額909.09貸銀行存款或應付賬款——某某單位
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以,借銷售費用-4800貸應付賬款-4800,借銷售費用9090.90進項稅額909.09貸銀行存款或應付賬款——某某單位

