老師好,我們是一般納稅人,是制造業釀酒,每年都有公 問
你好,你說的公司用酒,你可以直接做收入,然后結轉成本。收入成本金額一致就行了。 答
微信收到投資款,這樣寫對嗎?公司是一個個體戶工作 問
你好,微信是公司的微信嗎 答
公司購進了一臺電腦3950元,收到普票金額3910.89稅 問
購進電腦(普票,非主營銷售) 借:固定資產 — 電腦 3950 貸:銀行存款 / 應付賬款 3950 出售電腦(開具專票,按固定資產處置) 轉清理: 借:固定資產清理 3950 貸:固定資產 — 電腦 3950 確認收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 3500 貸:固定資產清理 3097.35 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 402.65 結轉損失(3950-3097.35=852.65): 借:資產處置損益 852.65 貸:固定資產清理 852.65 答
對方要求我們退款,但是對方的收款公司名稱和賬號 問
直接按新的賬號付款就可以了,同時讓出變更函 答
小規模納稅人 可以不辦理對公賬戶嗎?可以進私賬 問
同學你好 不可以的哦 答

老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以,借銷售費用-4800貸應付賬款-4800,借銷售費用9090.90進項稅額909.09貸銀行存款或應付賬款——某某單位
老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以,借銷售費用-4800貸應付賬款-4800,借銷售費用9090.90進項稅額909.09貸銀行存款或應付賬款——某某單位
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預提費用與實際開票數不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。超出部分,如果不走費用,還記應付款的話,分錄應該怎么寫?
答: 您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發票的金額入賬就可以

