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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-14 17:27

支付技術維護費時,
  借:管理費用     200
    貸:銀行存款/現金      200
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)      200
貸:管理費用     200

風剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:32

要不要減免稅款和銷項稅再對沖結轉?還有就是抵掉這部分增值稅的附加稅要不要計提?

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:36

這個不用沖。
附加稅是依據當期申報增值稅申報表上的應交增值稅金額計提

風剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:37

那就是減免稅借方和銷項稅貸方一直都有余額嗎?這種減免稅款的附加稅不需要計提轉營業外收入嗎?

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:40

這種已計提的附加稅免交的需要轉到營業外收入。
你公司是小規模納稅人,不需要結轉增值稅明細科目

風剪初蕊& 追問

2019-04-14 17:44

嗯,計提了的要結轉,請問的是減免這部分不要計提嗎

彩麗老師 解答

2019-04-14 21:30

是的,金稅盤維護費抵扣了增值稅的這部分不需要計提附加稅

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支付技術維護費時,   借:管理費用 200     貸:銀行存款/現金 200 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費用 200
2019-04-14 17:27:36
你好,可以不設減免稅款明細,但是管理費不能放在貸方,你借:管理費用(紅字)
2016-08-22 17:35:15
抵減的時候做,季度申報的話可以做到12月。
2018-11-22 20:25:18
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅480 借:管理費用 -480
2018-12-18 15:53:04
借:應交稅費-應交增值稅 借:管理費用-稅控盤維護費 負數
2019-01-12 16:41:53
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