
你好,我企業(yè)以前年度可彌補(bǔ)虧損50萬(wàn)元,一季度盈利20萬(wàn)元,特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額1萬(wàn)。那么我企業(yè)季報(bào)可彌補(bǔ)虧損是多少?特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的所得稅額怎么辦?為什么不考慮特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的所得稅?
答: 同學(xué)。季報(bào)現(xiàn)在是 不能補(bǔ)虧了,年度才能,這個(gè)預(yù)繳可以沖當(dāng)期的應(yīng)交
你好,我企業(yè)以前年度可彌補(bǔ)虧損50萬(wàn)元,一季度盈利20萬(wàn)元,特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額1萬(wàn)。那么我企業(yè)季報(bào)可彌補(bǔ)虧損是多少?
答: 你好,虧損30萬(wàn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,預(yù)繳所得稅季報(bào)中,以前年度預(yù)繳的所得稅額,可以在以前特定業(yè)務(wù)繳納的稅額中填列,抵頂本季應(yīng)預(yù)交的所得稅么?
答: 你好,沒問(wèn)題,是可以這么操作的。
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)算繳納A表中:13實(shí)際已預(yù)繳所得稅額和16以前年度多繳在本期抵繳所得稅額有什么區(qū)別,各應(yīng)怎么填寫
季度預(yù)繳所得稅可以按年度所得稅優(yōu)惠政策年所得額不超過(guò)50萬(wàn)減半征收20%預(yù)繳嗎?
年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整為0?需要把以前年度虧損都用上嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)年中季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損,為什么年底季報(bào)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額還會(huì)減去上次彌補(bǔ)虧損的金額?


默然以言 追問(wèn)
2019-04-13 15:17
月月老師 解答
2019-04-13 21:20