
一季度應交所得稅1658.45,減免所得稅明細表自動帶出減免1326.76,我上年度有虧損,為什么沒有全免?
答: 你好,沒有全免,說明上年的虧損不允許季度預交申報彌補
老師 :A201030減免所得稅優惠明細表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒有利潤,所以沒有減免,那應該是填寫0還是1000?有人說是根據企業所得稅申報主報,自動帶出,可是我這邊自動出來是的0
答: 你好,四季度的減免所得稅優惠明細表,是根據你四季度申報的金額帶出的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是小微企業,上個季度有利潤,預交了企業所得稅,并享受了減免優惠,這個季度虧損,并且本年累計都是虧損,那么,我的《減免所得稅優惠明細表》和《企業所得稅季度納稅申報表》的利潤總額該如何填寫?
答: 虧損減免表不填寫,這個利潤總額按你利潤表上面本年累計數利潤總額填寫就可以
去年前三個季度有利潤預繳了一點所得稅,享受了小微企業減免所得稅優惠,四季度報表全年又虧損了四季度所得稅報表所得稅減免金額為0,現在匯算清繳所得稅報表減免所得稅金額是填三季度那個數還是填0
在申報企業所得稅季報時(滿足小微企業),本季度是虧損的,減免所得稅優惠明細表(小微減免企業所得稅)還需要填寫嗎?彌補以前年度虧損金額是系統自動帶出還是手動填 寫?季報里的營業成本是指主營業務成本嗎?
納稅調整后所得22315.88全部彌補一起拿年度虧損了,應納稅所得額就是零了,但是A107040減免所得稅優惠明細表第一行自動帶出來的數據的3347.82。根我的A100000的26行不一致。
請問二季度報稅表中‘’A201030減免所得稅優惠明細表所得稅減免‘’這個數據是自動生成,是以什么為依據算出來的數據呀?


牛牛 追問
2019-04-12 14:17
鄒老師 解答
2019-04-12 14:28
牛牛 追問
2019-04-12 14:33
鄒老師 解答
2019-04-12 14:36