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沈衛
于2019-04-10 09:56 發布 ??794次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-04-10 09:57
沒有支付就做其他應應付款就可以,借xx費用 應交稅費應交增值稅-進項稅額 貸其他應付款
沈衛 追問
2019-04-10 10:37
好的謝謝
maize老師 解答
2019-04-10 10:47
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收到費用發票,但是實際費用在4月支付,但是發票在3月申報期認證了,現在做3月的賬怎么做,然后到4月又怎么做呢?
答: 沒有支付就做其他應應付款就可以,借xx費用 應交稅費應交增值稅-進項稅額 貸其他應付款
1月3號的費用發票,入到18的賬可以嗎?實際也是18年的費用,只是票開的晚了幾天
答: 你好! 可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司公車上保險,為什么實際費用比發票上的費用少呢
答: 你好,能把實際的,發票分別是多少說一下? 為什么會有不一致?
在做預提費用時有部分消費開了發票,實際消費時還是借:預提費嗎?
討論
老師,在實際操作中確實有些沒發票的費用但又不得不報的怎么辦
上個月暫估費用10萬,這個月收回上個月的費用發票1萬,請問這個月沖回暫估是沖多少錢???是否可以根據實際收回的發票分月沖暫估,年底一次調整??
老師,對方開費用發票重復開給我們,這種情況收到發票是怎么處理?例如:實際應開1萬,結果對方開重復了開2次共2萬
費用發票數比實際做帳數多80元,可以嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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沈衛 追問
2019-04-10 10:37
maize老師 解答
2019-04-10 10:47