申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

異地項目預交的印花稅,交時是借 應交稅費_印花稅嗎?月末要再借:所得稅費用 貸 應交稅費 印花稅嗎
答: 你好 印花稅不用計提的,不通過所得稅費用核算,直接計入成本即可
交印花稅,需要計提嗎?分錄 借:管理費用—印花稅 貸:應交稅費—印花稅支付時:借:應交稅費—印花稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現在地稅的印花稅和稅金基金還是借:管理費用,貸應交稅費-印花稅,下個月交的時候借:應交稅費-印花稅 貸銀行存款
答: 印花稅一般是交的當月入賬。交的當月分錄是:借:管理費用——稅金,貸:銀行存款;當然年底(如2016年12月)計提印花稅(如合同應交的采購金額、銷售收入的印花稅,按5元/本交賬本的印花稅),可以計提:借:管理費用——稅金,貸:應交稅費——應交印花稅,2017年1月交時,借:應交稅費——應交印花稅,貸:銀行存款
老師 法人去異地繳稅款,交的印花稅是先計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅,繳納時再借:應交稅費—應交印花稅 貸:其他應付款,還是不用計提,直接借稅金及附加,貸:其他應付款
繳納印花稅 是當月計提借管理費用-印花稅 貸應交稅費-印花稅等下月印花稅交完,做分錄,借應交稅費-印花稅 貸銀行存款是這樣嗎?
老師,計提繳納印花稅。借:管理費用,貸:應交稅費-印花稅。借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。我記賬借:稅金及附加-印花稅,貸:應交稅費-印花稅。借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款這樣可以嗎?
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師


wei?? 追問
2019-04-09 16:26
阿文老師 解答
2019-04-09 16:27
wei?? 追問
2019-04-09 16:30
阿文老師 解答
2019-04-09 16:32