
這個月不抵扣稅控費700??墒窃谫~務處理里已經做了會計分錄了 借:應交稅費紅字700 貸:管理費用紅字700,而且在資產負債表里應交稅費那里有數字是負700。這個對不對?
答: 你好!可以的。分錄本身沒有錯。
這個月不抵扣稅控費700。可是在賬務處理里已經做了會計分錄了 借:應交稅費紅字700 貸:管理費用紅字700,而且在資產負債表里應交稅費那里有數字是負700。這個對不對?
答: 你好,可以的,分錄不是紅字 借:管理費用700 貸:銀行存款 700 借:應交稅金 700 貸:管理費用700
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月紅沖了一筆專票,金額:943.4 ,稅額,56.6 ,價稅合計:1000元在抵扣進項發票時, 為什么稅額,與我帳面上的稅額相差56.6呢?不知道我是哪里錯了?1、借:管理費用-943.4(紅字負數) 應交稅費——進項稅額-56.6(紅字負數) 貸:銀行存款1000(紅字負數)2、借:管理費用943.4 應交稅費——進項56.6 貸:銀行存款1000
答: 你好;? 你這個先走進項稅轉出 ; 你是 購買方做; 借管理費用 56.6貸進項稅轉出? 56.6? 、然后紅沖;? 借 銀行存款 -1000 借管理費用 -1000


善良的?? 追問
2019-04-09 14:53
宋生老師 解答
2019-04-09 14:59