退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

固定資產可以用先進費用然后出來嗎?公司有人買了設備來報銷,但是發票里有其他東西,請問可以這樣做嗎假設8000元固定資產報銷時借:管理費用 辦公費 10000貸:銀行存款 10000固定資產入賬時借:固定資產 8000借:管理費用 辦公費-8000
答: 你好,如果有計入費用的,也有計入固定資產的,應當這樣做分錄才是的 借;管理費用2000 固定資產8000 貸;銀行存款10000
5000以下的辦公家具是直接做管理費用-辦公費,貸銀行存款,還是先借固定資產,貸銀行存款,之后借管理費用-折舊5000.貸累計折舊5000呀?
答: 直接做管理費用-辦公費,貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好 我問下公司購入打印機數臺及其他打印機硒鼓之類的耗材共42700,這個計入管理費用辦公費嗎。借:管理費用42700 貸:銀行存款 另外買了兩臺電腦10000入固定資產的吧。借:固定資產 貸銀行存款
答: 你好,您的分錄處理是正確的
老師好,3月份公司購買了茶桌,茶椅,茶柜,茶具等,合計金額8700元。分錄是做固定資產,折舊費?還是做管理費用呢?(即借:管理費用-辦公費8700貸:銀行存款-8700)
單位購買的電腦,打印機,辦公沙發等家具都沒超過5000元,我可以一次性記入費用,不通過固定資產嗎?根據發票借記管理費用_辦公費,貸記銀行存款嗎?
固定資產期末折舊完了怎么處理購買固定資產 借固定資產貸銀行存款提折舊 借管理費用辦公費貸 累計折舊累計折舊要不要跟固定資產對轉

