
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目怎么做?發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,憑證已經(jīng)做好了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?已做好的憑證,如下:借-管理費(fèi)用5601.67,進(jìn)項(xiàng)稅額896.27,貸-銀行存款6497.94,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額896.27不能抵扣,那接下來憑證怎么做?
答: 您好,借管理費(fèi)用896.27貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出896.27
管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅,入賬時(shí)做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到管理費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款?
答: 是這樣做會(huì)計(jì)分錄的

