
增值稅納稅申報(bào)表里面,本期未開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)為0,那進(jìn)項(xiàng)欄,是不是要把本月取得可抵扣的稅額累計(jì)填上去?
答: 你認(rèn)證發(fā)票沒(méi),認(rèn)證就需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)附表2
增值稅表(二)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅208126.43為什么不是填在待抵扣的本期認(rèn)證且本期未抵扣那欄,講解是填在本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣那欄,但是本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)并沒(méi)有抵扣呀
答: 待抵扣欄是輔導(dǎo)期填的,認(rèn)證了就本期認(rèn)證抵扣欄以后留抵
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月取得進(jìn)項(xiàng)稅額有21000元,本月抵扣了4000元,增值稅申報(bào)表附表二要填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的相應(yīng)欄次嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的相應(yīng)欄次什么時(shí)候填呢?
答: 你好!是的。要填。 那個(gè)主要是輔導(dǎo)期的企業(yè)用的哦


1029712205 追問(wèn)
2019-04-08 12:40
maize老師 解答
2019-04-08 12:43
1029712205 追問(wèn)
2019-04-08 12:44
maize老師 解答
2019-04-08 13:15