
老師我想請教一下一般納稅人申報所屬期10月增值稅主表中,進項稅額本年累計數那里填的進項跟賬上明細賬中本年累計進項數據不一樣(1568281.87)增值稅主表這一欄填的數據是1584157.38,我算了一下,本年累計填的進項加上下面14行9月份進項轉出的數據剛好對上1584157.38,后面11-12月份本年累計的進項都加上了9月轉出的這筆進項,我想問一下老師,不能抵扣得進項9月已經轉出了,為什么后面月份又加上了呢?
答: 增值稅主表這一欄填的數據是1584157.38,只要認證抵扣了都算,不抵扣的話在下面轉出,明細賬顯示的是凈額,個人認為應該沒問題
本年累計已繳納增值稅10331.52元,本年累計銷項稅額215257.38,進項稅額212825.83,留抵進項稅額8179.97,認證進項稅額5257.52,滿足稅負率1%可以開票的金額是多少???
答: 你按照這個公式計算稅負=全年應交增值稅/全年銷售收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月增值稅銷項稅額大于進項稅額,但是累計進項稅額大于銷項稅額,那本月增值稅附加還計算交納嗎?
答: 同學好,如果當月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
一般納稅人單位的銷項稅額 增值稅期末沒有結轉可以嗎 現在借方余額有:進項、已交增值稅,稅盤減免的280. 貸方是銷項和進項稅額轉出的 累計好幾年的
一般納稅人單位的銷項稅額 增值稅期末沒有結轉可以嗎 現在借方余額有:進項、已交增值稅,稅盤減免的280. 貸方是銷項和進項稅額轉出的 累計好幾年的


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2021-01-25 20:02
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2021-01-25 20:03
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2021-01-25 20:20