退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

4月增值稅申報(bào)期截止前,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月申報(bào)期還來(lái)得及抵扣申報(bào)嗎?
答: 您好 4月增值稅申報(bào)期截止前沒(méi)有申報(bào),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月申報(bào)期還來(lái)得及抵扣申報(bào)
老師好,我想問(wèn)一下,增值稅發(fā)票抵扣截止日期之前,開(kāi)具的增值稅發(fā)票是不是都可以抵扣?比如說(shuō)5月15號(hào)勾選截止,申報(bào)期是4月,是不是說(shuō)5.15號(hào)之前開(kāi)的專票都可以在4月申報(bào)期勾選?
答: 您好 不是的 5月份前開(kāi)具的才可以在4月申報(bào)期勾選 5月份開(kāi)具的不可以勾選抵扣4月份的銷項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是申報(bào)4月的增值稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不只是4月的可以抵扣(當(dāng)期)5月份在5月21日申報(bào)期前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是可以抵扣的是嗎
答: 你好不能 ,是5月申報(bào)截止期之前可以認(rèn)證抵扣4月進(jìn)項(xiàng)稅額 ,進(jìn)項(xiàng)必須是5月之前的,5月開(kāi)進(jìn)項(xiàng)抵扣不了4月銷項(xiàng)稅額


輝猴子 追問(wèn)
2019-04-08 11:09
bamboo老師 解答
2019-04-08 11:12