
暫估未到材料款,跟材料到后沖暫估各怎么做分錄?
答: 你好! 暫估 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估的原材料低于實際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實際的錄入,導致原材料變成了負數。如借:原材料 100 貸:應付賬款-暫估 100 實際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調整,分錄改怎么寫,
答: 你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊


蔣飛老師 解答
2019-04-07 20:35
蔣飛老師 解答
2019-04-07 20:36