
補開了以前年度的增值稅普通發票34萬元,(稅款已繳),當期的增值稅納稅申報表應該怎么填?填在哪個欄次?
答: 小規模的嗎?填寫1.3欄
小規模企業自行開增值稅專用發票和普通發票的。在增值稅納稅申報表 (適用于增值稅小規模納稅人)怎么填。專用發票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應該填在哪個欄次
答: 小規模納稅人自行開具增值稅專用發票應繳納的稅款,應在規定的納稅申報期內,向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
合作社上個季度開了30多萬普票 填增值稅申報表應該填在哪一欄 需不需要填增值稅減免稅申報表明細
答: 小規模納稅人開票12月的話是免稅的,填寫小微企業免稅銷售額即可,需要填寫減免明細表

