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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-06 11:01

小微企業增值稅減免賬務處理 
小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 
借:銀行存款或現金等 
貸:主營業務收入  
應交稅費--應交增值稅 
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 
借:應交稅費--應交增值稅 
貸:營業外收入 
企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 
應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應交稅費——應交增值稅 
貸:其他收益 
借:其他收益 
貸本年利潤   其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。

凌曉梅9422895 追問

2019-04-06 11:08

請問老師,2018年十一月份的物業費今年能入賬嗎?分錄怎么寫?謝謝老師!

maize老師 解答

2019-04-06 11:30

借以前年度損益調整 貸其他應付款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

凌曉梅9422895 追問

2019-04-06 14:34

這么做分錄,是不是還得調整上一年度的財務報表?

maize老師 解答

2019-04-06 14:35

實務中不調整。這個需要調資產負債表年初數

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
其實是小規模的增值稅稅金減免金額,既不是進項也不是銷項,小規模沒有進項銷項的說法
2015-10-08 09:54:06
你好 是的 減免的是這樣做分錄的
2019-07-10 10:31:51
我們是季報,計提4-6月增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ,這樣子對嗎
2018-10-12 16:00:51
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