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穩重的書本
于2019-04-05 14:53 發布 ??560次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-04-05 15:02
同學。只有更改申報表。
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將免抵稅的數字填在了免稅那一欄咋處理呢
答: 同學。只有更改申報表。
是這樣的,會計將進出口增值稅主表中的免抵稅的數字填在了免稅里面家是生產型出口企業需要咋處理這個事呢
答: 可以去稅務局做更正申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口企業免抵稅額繳納城建稅的時候,直接將免抵稅額填在了一般增值稅那一欄,沒有填在免抵稅額那里有關系嗎
答: 你好,需要填寫在免抵額那里,應該不妨礙繳稅,你看看
老師,報稅時在計稅欄填上數字時,本期減免稅欄自動帶出來數字,這個怎么處理
討論
請問增值稅報表中的附表一上的免抵退稅和免稅這一欄是什么企業需要填寫的數字呢
增值稅主表里的第15欄,免抵退應退稅額是灰色,怎么將數字填寫進去
企業出口銷項紅字在進行增值稅申報時填列在免稅欄位還是與當月出口銷售正數合計填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統自動抓取在免稅欄位,但是減免稅明細表無法填列負數金額
普票在以前月份已經開具,并相應申報了免抵退和免稅,經自查發現,有100萬退稅需作免稅處理,我在申報時,是將-100面填在哪里?100萬填在哪里?是開具其他發票的免抵退稅一欄100萬嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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