
小微企業不是每月開票金額十萬以下免增值稅嗎?是這樣,企業每個月代開的金額大概5萬,這部分的增值稅當場就繳納了。另外一部分,自己稅控盤開具了6萬的發票,這兩部分加起來,就滿10萬了,這6萬是單獨算,不用繳納增值稅,還是和代開的發票一起,合計滿十萬,需要補繳6萬這部分的增值稅?
答: 您好,這6萬是和代開的發票一起,合計滿十萬,需要補繳6萬這部分的增值稅。
小微企業不是每月開票金額十萬以下免增值稅嗎?是這樣,企業每個月稅務局代開的專票金額大概5萬,這部分的增值稅當場就繳納了。另外一部分,自己稅控盤開具了6萬的發票,這兩部分加起來,就滿10萬了。自己稅控盤開的這6萬是單獨算,不用繳納增值稅,還是和代開的發票一起,合計滿十萬,需要補繳6萬這部分的增值稅?
答: 你好,10萬免稅額的計算是包括普票和代開專用發票的合計金額,因此,你這種情況開具的普通發票也需要繳納增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業不是每月開票金額十萬以下免增值稅嗎?但是到稅務局代開發票,無論開多少,當場就把相應的增值稅從賬上扣了,可是企業每個月代開的和自己稅控盤開的,加起來根本就沒有十萬,那已經交了稅款的這部分怎么處理呢?需要怎樣申請退稅或者抵扣呢?
答: 您好,在開專票的金額是都需要繳納稅款的,即使合計不滿10萬也是需要交稅的。您代開發票已預繳的稅額只要填寫在小規模納稅人申報表第21行,本期預繳稅額就可以了。 為您提供解答,祝學習愉快


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2019-04-05 14:45
王雁鳴老師 解答
2019-04-05 14:47
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2019-04-05 14:50
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2019-04-05 14:58