
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計處理
答: 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅
因為之前的會計都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,后期會不會有影響?
答: 你好,不會有影響,現(xiàn)在按照余額結(jié)轉(zhuǎn)掉就好
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒聽懂結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計處理,未交,應(yīng)交應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)怎么理解,會計分錄怎么寫?
答: 根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-04 13:39
bamboo老師 解答
2019-04-04 13:40