
小規模納稅人,3月份代開了一張專票,未超過30萬,按季征收,在填增值稅申報表時提示這個,怎么回事,稅款當時開票時已扣
答: 你好,代開的發票是不減免增值稅的。
小規模,12月份,開一張普通發票安裝服務類,價稅合計3萬多,一直是季度不超過9萬不需要交稅,用申報增值稅嗎?填寫增值稅申報表的時候提示當前納稅人未達到起征點,這個該怎么辦?
答: 正常申報嗎?然后怎么抵扣,怎么不用交呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模去稅務局代開3%的專票,月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,但在稅務局代開了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒有超過30萬,之前繳納的增值稅和附加稅在申報時怎么抵減呢?
答: 你好 增值稅填寫在增值稅申報表的預交稅款欄次抵扣就是了 附加稅已經預交的就按0申報就是了

