
水電費借記營業費用貸其他應付款,收到轉租房交來電費,沖減營業費用,借營業費用紅字1000,貸方記什么?
答: 您好 借:營業費用 貸:其他應付款 借:營業費用 借方紅字 貸:其他應付款 貸方紅字
你好,去年計提了120w的房租費,借營業費用貸其他應付款 年底發票回來我沖減了借營業費用204500紅字 貸其他應付款204500紅字,然后又做了一筆借營業費用 197619.5 應交稅金進項6880.5貸其他應付款204500 然后今年回來一筆4w的發票,這個該怎么調賬呢
答: 你好,沒有收到發票就按照不含稅金額暫估入賬,發票回來了,就沖掉之前的分錄,再根據發票做賬且確認稅額 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提費用:借:費用/貸:其他應收付款時: 借:其他應收/貸:銀現收到發票怎么做呀(房租、水電費、廣告費、物業費)
答: 這個不叫計提,是按實際發生的做,這個發票有差額么,沒有直接貼借:費用/貸:其他應收 這個后面有就沖掉借:費用/負數 貸:其他應收 負數按發票重新做

